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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000070/2025 | | | 0000070/2025 | Transferencias de numerarios ref. a emprestimos de servidores municipais e vereadores. | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO | 32.430.233/0048-84 | | | R$ 4.795,71 | | |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000233/2024 | 0000233/2024 | 0000018/2025 | 0000019/2025 | Contratacao de empresa especializada na area da construcao civil para execucao dos servicos de reforma e ampliacao do Predio da Camara Municipal de Ponto Belo/ES, conforme planilha orcamentaria | NETO CONSTRUCOES EIRELI | 42.890.479/0001-29 | R$ 118.223,22 | R$ 91.809,15 | R$ 89.881,16 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000068/2025 | | | 0000068/2025 | Transferencias de numerarios ref. a emprestimos de servidores municipais e vereadores. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0097-10 | | | R$ 5.566,57 | | |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000067/2025 | 0000047/2025 | 0000047/2025 | 0000067/2025 | DESPESA REFERENTE A FOLHA - 1 DO FUNCIONARIOS-FUNCIONARIOS DO MES FEVEREIRO DE 2025. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 31.561,78 | R$ 350,00 | R$ 6.599,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000066/2025 | 0000050/2025 | 0000050/2025 | 0000066/2025 | DESPESA REFERENTE A FOLHA - 3 DO FUNCIONARIOS-FUNCIONARIOS DO MES FEVEREIRO DE 2025. | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999999 | R$ 7.175,27 | R$ 25,85 | R$ 3.084,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000046/2025 | 0000046/2025 | 0000050/2025 | 0000058/2025 | SERVICOS BANCARIOS | SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO | 32.430.233/0048-84 | R$ 500,00 | R$ 25,85 | R$ 25,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000017/2025 | 0000017/2025 | 0000049/2025 | 0000055/2025 | SERVICOS BANCARIOS | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0097-10 | R$ 1.500,00 | R$ 70,25 | R$ 70,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000022/2025 | 0000022/2025 | 0000025/2025 | 0000025/2025 | ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | 28.152.650/0001-71 | R$ 1.435,17 | R$ 1.435,17 | R$ 1.419,02 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000199/2024 | 0000199/2024 | 0000022/2025 | 0000022/2025 | Contratacao de empresa especializada (pessoa juridica) ou Profissional Tecnico para elaboracao de projeto de engenharia para reforma e ampliacao do predio da Camara Municipal de Ponto Belo/ES, com a elaboracao de projeto basico (supervisao, fiscalizacao, orientacao tecnica, assessoria, servicos tecnicos, vistoria, avaliacao, parecer tecnico, medicao e outras atribuicoes pertinentes ao cargo nas obras); projeto Executivo (caso necessario); planilha de custos | BELOS MONTES CONSTRUCOES, COMERCIO, SERVICOS E REFRIGERACAO LTDA | 30.208.265/0001-40 | R$ 10.499,99 | R$ 4.313,99 | R$ 4.313,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/02/2025 | 0000004/2025 | 0000018/2025 | 0000021/2025 | 0000021/2025 | Contratacao de empresa para prestacao de servicos na manutencao e reparo de pintura em veiculo oficial da Camara Municipal | IURE DOS SANTOS RIBEIRO MEI | 30.763.368/0001-72 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |